Faktúra č. 0000001879

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001879
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Krajňák
  • Dátum doručenia: 26.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 871,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027000
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027000 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 871,00 € 19.09.2016 19.09.2016 18.10.2016 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť