Faktúra č. 0000001687

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001687
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Drobný
  • Dátum doručenia: 05.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 780,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026933
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026933 letenka Viedeň - Chongqing - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 780,28 € 31.08.2016 31.08.2016 31.08.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť