Faktúra č. 0000001759

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001759
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-2 osoby
  • Dátum doručenia: 12.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 3 655,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026941
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026941 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 3 655,44 € 05.09.2016 05.09.2016 07.09.2016 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť