Faktúra č. 0000001683

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001683
  • Popis fakturovaného plnenia: FO-letenka,Pitlová
  • Dátum doručenia: 05.09.2016
  • Celková hodnota s DPH: 688,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026926
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026926 Zabezpečenie 1 ks spiatočnej letenky na trase Vieden – Brusel a späť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 688,04 € 26.08.2016 26.08.2016 26.08.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Poverený riadením Sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť