Faktúra č. 0000001474

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001474
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Šabík
  • Dátum doručenia: 01.08.2016
  • Celková hodnota s DPH: 539,31 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026827
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026827 letenka na trase Vieden – Vilnius /VNO/ a spat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 539,31 € 27.07.2016 27.07.2016 27.07.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť