Faktúra č. 0000001521

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001521
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Demčák
  • Dátum doručenia: 08.08.2016
  • Celková hodnota s DPH: 425,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026845
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026845 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Kosice Varsava Moskva aspat Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 425,95 € 04.08.2016 04.08.2016 04.08.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Poverený riadením Sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť