Faktúra č. 0000001520
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0000001520
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lukčo
- Dátum doručenia: 08.08.2016
- Celková hodnota s DPH: 209,83 €
- Identifikácia objednávky: 0000026838
- Dátum zverejnenia: 31.08.2016
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026838 | letenka na trase Moskva/Sheremetyevo /SVO/ – Praha /PRG/ – Kosice /KSC/ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 209,83 € | 02.08.2016 | 02.08.2016 | 02.08.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |