Faktúra č. 0000001520

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001520
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lukčo
  • Dátum doručenia: 08.08.2016
  • Celková hodnota s DPH: 209,83 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026838
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026838 letenka na trase Moskva/Sheremetyevo /SVO/ – Praha /PRG/ – Kosice /KSC/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 209,83 € 02.08.2016 02.08.2016 02.08.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť