Faktúra č. 0000001412

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001412
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka Horká+1,Ďurman
  • Dátum doručenia: 25.07.2016
  • Celková hodnota s DPH: 755,06 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026777
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026777 Viedeň - Belehrad - Viedeň / študenti letný jazykový kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 755,06 € 06.07.2016 06.07.2016 06.07.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť