Faktúra č. 0000001362

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001362
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Plavčan
  • Dátum doručenia: 18.07.2016
  • Celková hodnota s DPH: 2 588,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026786
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026786 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 2 588,00 € 07.07.2016 07.07.2016 20.07.2016 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť