Faktúra č. 0000001286

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001286
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Markova
  • Dátum doručenia: 07.07.2016
  • Celková hodnota s DPH: 235,12 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026752
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026752 Viedeň - Bukurešť - Viedeň / študentka - letný jazykový kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 235,12 € 29.06.2016 29.06.2016 29.06.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť