Faktúra č. 0000001198

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001198
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Masárová
  • Dátum doručenia: 27.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 528,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026723
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026723 Spiatočná letenka Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 528,04 € 22.06.2016 23.06.2016 04.08.2016 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť