Faktúra č. 0000001149

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001149
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Durisková
  • Dátum doručenia: 20.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 528,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026694
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026694 letenka na trase Vieden-Mnichov-Lyon-Frankfurt-Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 528,37 € 14.06.2016 14.06.2016 14.06.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť