Faktúra č. 0000001145

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001145
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dubnička
  • Dátum doručenia: 20.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 592,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026679
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026679 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na traseVieden-Moskva/Petrohrad-Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 592,80 € 13.06.2016 13.06.2016 13.06.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Poverený riadením Sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť