Faktúra č. 0000001061

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001061
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Galliková
  • Dátum doručenia: 09.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 362,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026645
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026645 Spiatočná letenka Košice - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 362,43 € 06.06.2016 07.06.2016 22.06.2016 Mgr. EVA MASÁROVÁ Riaditeľ odboru mládeže Objednávka
Tlačiť