Faktúra č. 0000001091

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001091
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dubničková
  • Dátum doručenia: 13.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 346,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026662
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026662 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Vieden-Moskva-Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 346,80 € 08.06.2016 08.06.2016 08.06.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Poverený riadením Sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť