Faktúra č. 0000001081

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001081
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Halčinová
  • Dátum doručenia: 13.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 544,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026654
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026654 Objednávame si u Vás letenku leteckou spoločnosťou Austrian Airlines natrase Viedeň - Sofia – Viedeň3 OS 797 15JUN VIE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 544,49 € 07.06.2016 15.06.2016 05.10.2016 Ing. Peter Baláž Riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť