Faktúra č. 0000001060

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001060
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Supej,Turcek
  • Dátum doručenia: 09.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 603,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026643
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026643 letenky AUSTRIAN AIRLINES, Viedeň-Amsterdam-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 603,66 € 06.06.2016 06.06.2016 06.06.2016 Mgr. JOZEF JURKOVIČ Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Objednávka
Tlačiť