Faktúra č. 0000001082
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001082
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrinová
- Dátum doručenia: 13.06.2016
- Celková hodnota s DPH: 544,49 €
- Identifikácia objednávky: 0000026653
- Dátum zverejnenia: 04.07.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026653 | Objednávame si u Vás letenku leteckou spoločnosťou Austrian Airlines natrase Viedeň - Sofia – Viedeň3 OS 797 15JUN VIE | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 544,49 € | 07.06.2016 | 15.06.2016 | 05.10.2016 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |