Faktúra č. 0000001062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001062
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič,Piovarči
  • Dátum doručenia: 10.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 850,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026651
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026651 letenky Austrian, Viedeň-Paríž-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 850,56 € 07.06.2016 07.06.2016 07.06.2016 Mgr. JOZEF JURKOVIČ Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Objednávka
Tlačiť