Faktúra č. 0000001012

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001012
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bahna
  • Dátum doručenia: 06.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 282,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026633
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026633 Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Vieden-Oslo-BergenObjednávame si u Vás 1ks jednosmernej letenky na traseV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 282,58 € 02.06.2016 02.06.2016 02.06.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Poverený riadením Sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť