Faktúra č. 0000000931

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000931
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kachman
  • Dátum doručenia: 27.05.2016
  • Celková hodnota s DPH: 737,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026573
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026573 Spiatočná letenka na trase Viedeň - Brusel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 737,77 € 23.05.2016 29.05.2016 23.05.2016 Ing. Marian Galan Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť