Faktúra č. 0000000920

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000920
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bitušíková
  • Dátum doručenia: 26.05.2016
  • Celková hodnota s DPH: 700,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026567
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026567 Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Vieden Brusel Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 700,77 € 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016 PhDr. Marek Hajduk PhD. Poverený riadením Sekcie vedy a techniky Objednávka
Tlačiť