Faktúra č. 0000000916

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000916
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Peteraj
  • Dátum doručenia: 26.05.2016
  • Celková hodnota s DPH: 376,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026564
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026564 Viedeň - Amsterdam - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 376,00 € 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť