Faktúra č. 0000000986
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000986
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Cibik
- Dátum doručenia: 02.06.2016
- Celková hodnota s DPH: 481,15 €
- Identifikácia objednávky: 0000026612
- Dátum zverejnenia: 16.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026612 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 481,15 € | 27.05.2016 | 27.05.2016 | 22.06.2016 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |