Faktúra č. 0000001008

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001008
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Malíková
  • Dátum doručenia: 06.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 658,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026626
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026626 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 658,04 € 01.06.2016 02.06.2016 01.06.2016 Ing. Ladislav Čambal GR SŠSŠM Objednávka
Tlačiť