Faktúra č. 0000000913

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000913
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Tomáš
  • Dátum doručenia: 26.05.2016
  • Celková hodnota s DPH: 376,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026562
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026562 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 376,00 € 20.05.2016 20.05.2016 06.06.2016 Ing. Petra Pažitná Vedúca oddelenia protokolu Objednávka
Tlačiť