Faktúra č. 0000000659

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000659
  • Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky-Filčáková+1
  • Dátum doručenia: 18.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 190,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026423
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026423 zmena letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 190,00 € 12.04.2016 12.04.2016 12.04.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť