Faktúra č. 0000000654

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000654
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubík,Kachman
  • Dátum doručenia: 18.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 405,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026404
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026404 spiatočné letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 275,54 € 06.04.2016 13.04.2016 07.04.2016 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
0000026404 spiatočné letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 405,54 € 06.04.2016 13.04.2016 07.04.2016 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť