Faktúra č. 0000000699

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000699
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Slugeňová
  • Dátum doručenia: 25.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 445,61 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026446
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026446 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 445,61 € 18.04.2016 18.04.2016 18.04.2016 RNDr. Mária Holická riaditeľka SAK Objednávka
Tlačiť