Faktúra č. 0000000662
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000662
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Malíková
- Dátum doručenia: 18.04.2016
- Celková hodnota s DPH: 532,77 €
- Identifikácia objednávky: 0000026434
- Dátum zverejnenia: 10.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026434 | Letenka Viedeň-Brusel-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 532,77 € | 14.04.2016 | 19.04.2016 | 15.04.2016 | Ing. Ladislav Čambal | generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |