Faktúra č. 0000000657

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000657
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Rybová
  • Dátum doručenia: 18.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 427,83 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026417
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026417 Spiatočná letenka na trase Viedeň - Amsterdam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 494,83 € 11.04.2016 19.04.2016 11.04.2016 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
0000026417 Spiatočná letenka na trase Viedeň - Amsterdam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 427,83 € 11.04.2016 19.04.2016 12.04.2016 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť