Faktúra č. 0000000537

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000537
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky-Dubničková+2
  • Dátum doručenia: 29.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 734,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026363
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026363 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Moskva - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 244,80 € 23.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť