Faktúra č. 0000000591

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000591
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurkovič+2
  • Dátum doručenia: 07.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 001,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026380
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026380 Zabezpečenie 1ks letenky na trase Viedeň - Amsterdam - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 333,83 € 04.04.2016 04.04.2016 04.04.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť