Faktúra č. 0000000623

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000623
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Korkošová
  • Dátum doručenia: 11.04.2016
  • Celková hodnota s DPH: 727,77 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026390
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026390 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 727,77 € 05.04.2016 07.04.2016 05.04.2016 Mgr. Monika Korkošová Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania Objednávka
Tlačiť