Faktúra č. 0000000512

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000512
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Mickovicová
  • Dátum doručenia: 22.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 409,85 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026343
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026343 letenka Viedeň-Cyprus-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 409,85 € 17.03.2016 18.03.2016 22.03.2016 Ing. Ladislav Čambal GR SŠSŠM Objednávka
Tlačiť