Faktúra č. 0000000534

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000534
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Mickovicová
  • Dátum doručenia: 29.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 155,03 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026356
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026356 letenka Brussels - Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 155,03 € 22.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 PaedDr. BOŽENA GERHÁTOVÁ Riaditeľ odboru športu Objednávka
Tlačiť