Faktúra č. 0000000463
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000463
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Sobčák
- Dátum doručenia: 15.03.2016
- Celková hodnota s DPH: 90,66 €
- Identifikácia objednávky: 0000026279
- Dátum zverejnenia: 07.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026279 | spiatočná letenka Bratislava-Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 90,66 € | 02.03.2016 | 14.03.2016 | 03.03.2016 | Ing. EVA BIZOŇOVÁ | Generálny riaditeľ sekcie financovania a rozpočtu | Objednávka |