Faktúra č. 0000000510

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000510
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kaczová+1
  • Dátum doručenia: 22.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 048,52 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026326
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026326 letenky Austrian+Adria Airways, Vieden-Skopije-Ljublana-Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 048,52 € 11.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť