Faktúra č. 0000000509

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000509
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dado
  • Dátum doručenia: 22.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 149,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026218
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026218 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Bratislava- Rím Ciampino -Bratislava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 149,00 € 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť