Faktúra č. 0000000509
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000509
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dado
- Dátum doručenia: 22.03.2016
- Celková hodnota s DPH: 149,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000026218
- Dátum zverejnenia: 07.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026218 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Bratislava- Rím Ciampino -Bratislava | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 149,00 € | 16.02.2016 | 16.02.2016 | 16.02.2016 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |