Faktúra č. 0000000457
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000457
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Bruncko
- Dátum doručenia: 15.03.2016
- Celková hodnota s DPH: 554,81 €
- Identifikácia objednávky: 0000026317
- Dátum zverejnenia: 07.04.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026317 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Ing. J. Bruncka do Barcelonyletecká spoločnosťAUSTRIAN + LUFTHANSAletenka:1.BRUNCKO/ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 554,81 € | 09.03.2016 | 13.03.2016 | 05.10.2016 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |