Faktúra č. 0000000457

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000457
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka - Bruncko
  • Dátum doručenia: 15.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 554,81 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026317
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026317 Objednávame si u Vás letenku pre p. Ing. J. Bruncka do Barcelonyletecká spoločnosťAUSTRIAN + LUFTHANSAletenka:1.BRUNCKO/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 554,81 € 09.03.2016 13.03.2016 05.10.2016 Ing. Peter Baláž Riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť