Faktúra č. 0000000381

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000381
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrinová
  • Dátum doručenia: 07.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 185,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026266
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026266 Objednávame si u Vás letenku pre p. Mgr. Uhrínovú Andreu, R ORP ERDF:letecká spoločnosť: AUSTRIAN AIRLINESlet: Vieden -U Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 185,76 € 19.02.2016 29.02.2016 05.10.2016 Ing. Peter Baláž Riaditeľ odboru technickej pomoci Objednávka
Tlačiť