Faktúra č. 0000000381
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000381
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrinová
- Dátum doručenia: 07.03.2016
- Celková hodnota s DPH: 185,76 €
- Identifikácia objednávky: 0000026266
- Dátum zverejnenia: 29.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026266 | Objednávame si u Vás letenku pre p. Mgr. Uhrínovú Andreu, R ORP ERDF:letecká spoločnosť: AUSTRIAN AIRLINESlet: Vieden -U | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 185,76 € | 19.02.2016 | 29.02.2016 | 05.10.2016 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |