Faktúra č. 0000000379

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000379
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Demková
  • Dátum doručenia: 07.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 240,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026268
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026268 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Vieden - Pariz - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 240,24 € 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť