Faktúra č. 0000000327

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000327
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kredatusová
  • Dátum doručenia: 29.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 192,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026243
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026243 letenka na trase Košice - Kyjev - Košice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 181,90 € 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť