Faktúra č. 0000000319

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000319
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Húšťavová
  • Dátum doručenia: 29.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 669,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026248
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026248 letenka AUSTRIAN AIRLINES, Vieden - Brusel - Vieden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 669,63 € 22.02.2016 22.02.2016 22.02.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť