Faktúra č. 0000000281

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000281
  • Popis fakturovaného plnenia: FO_letenka,Malíková
  • Dátum doručenia: 22.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 649,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026204
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026204 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 649,63 € 12.02.2016 15.02.2016 17.02.2016 Ing. Ladislav Čambal GR SŠSŠM Objednávka
Tlačiť