Faktúra č. 0000000285

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000285
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jakubík+2
  • Dátum doručenia: 22.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 723,89 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026231
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026231 letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 723,89 € 17.02.2016 21.02.2016 19.02.2016 Ing. Marian Galan generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Objednávka
Tlačiť