Faktúra č. 0000000284

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000284
  • Popis fakturovaného plnenia: leten.-Divičanová,Lopušná
  • Dátum doručenia: 22.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 1 299,26 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026217
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026217 Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 1 299,26 € 16.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť