Faktúra č. 0000000286

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000286
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Červeňáková
  • Dátum doručenia: 22.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 429,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026239
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026239 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 429,63 € 18.02.2016 18.02.2016 18.02.2016 prof. Ing. PETER PLAVČAN Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
Tlačiť