Faktúra č. 0000000268
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000268
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Molnár
- Dátum doručenia: 22.02.2016
- Celková hodnota s DPH: 392,86 €
- Identifikácia objednávky: 0000026059
- Dátum zverejnenia: 08.03.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000026059 | letenka - Molnár | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 392,86 € | 11.01.2016 | 11.01.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |