Faktúra č. 0000000101

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000101
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy telek.techniky
  • Dátum doručenia: 25.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 2 839,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026117
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026117 Telekomunikačné práce podľa požiadaviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 839,95 € 21.01.2016 21.01.2016 26.01.2016 Mgr. Matúš Šutaj-Eštok Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť